Note: English translation is not 100% accurate
الصبيح: «الصناعات الوطنية» مستعدة للتخارج من استثماري «كهرباء كراشي» و«بيان القابضة»
1 مايو 2009
المصدر : الأنباء
زكي عثمان
أعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الوطنية د.عادل الصبيح ان الشركة بدأت التشغيل التجريبي لمصنع البلاط المتداخل الثالث منذ ايام، مبينا ان الانتاج الفعلي والتشغيل الرسمي سيكونان منتصف مايو الجاري بطاقة انتاجية تصل الى 1.2 مليون متر مربع سنويا، وموضحا ان المصنع الجديد سيضاعف انتاج الشركة من البلاط المتداخل ليصل الى 2.4 مليون متر مربع سنويا نظرا لوجود مصنعين حاليين ينتج كل منهما 1.2 مليون متر مربع سنويا. وقال الصبيح في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 87.33% ان الشركة مستمرة في دراسة مجموعة من المشاريع المستقبلية، وتأتي في مقدمتها دراسة المشاركة في انشاء مصنع لإنتاج الانابيب النحاسية لغرض صناعة التبريد في السعودية، كما تجري الشركة دراسة اخرى لعدة فرص استثمارية صناعية لصناعة الطابوق الابيض العازل في بعض دول المنطقة وسيتم الاعلان عنها حال اعتمادها.
مشاريع جديدةوحول المشاريع الحالية التي تقوم «الصناعات الوطنية» بتنفيذها، قال الصبيح انه رغم الازمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على نتائج الشركة المالية للعام الماضي، الا ان الشركة ماضية في استكمال العديد من المشاريع ومنها مصنع السيراميك الذي يشهد حاليا المرحلة الاخيرة الخاصة بتركيب المعدات، ومن المتوقع ان يبدأ تشغيل المصنع خلال الربع الاخير من العام الحالي، كما تقوم الشركة ايضا بتنفيذ المراحل النهائية لمصنع جديد للطابوق الخفيف، حيث من المتوقع ان يبدأ الانتاج الفعلي منتصف العام الحالي، مشيرا الى ان الشركة تقوم حاليا بإنشاء مصنع للطابوق الخفيف في البحرين، ومن المتوقع تشغيله بداية 2010، فضلا عن مصنع آخر للطابوق الخفيف في سلطنة عمان من المتوقع تشغيله منتصف العام المقبل.
وأضاف الصبيح أن المشاريع المستقبلية تتضمن ايضا تنفيذ مصنع البولي ايثيلين في مسقط بسلطنة عمان والذي سيبدأ تشغيله منتصف العام الحالي هذا الى جانب قيام الشركة بشراء قطعة ارض في مسقط ايضا لانشاء مصنع آخر للطابوق الخفيف عليها.
أداء 2008وعن اداء الشركة خلال العام الماضي، قال الصبيح ان 2008 شهد اكبر ازمة اقتصادية في التاريخ بعد ان اتصفت بعمق الانهيار وسعة دائرة تأثيرها وهو ما تسبب في ركود اقتصادي عالمي اثر سلبا على جميع القطاعات بما فيها التشغيلية المنتجة، مبينا ان الشركة لم تكن بمنأى عن ذلك حيث حققت اداء تشغيليا جيدا بلغت ارباحه 7.8 ملايين دينار ولكن قابلها خسائر استثمارية ناتجة عن انخفاض القيم السوقية للأصول الاستثمارية وهو ما انعكس في النهاية على تحقيق الشركة لصافي خسائر بلغت قيمتها 9.3 ملايين دينار بواقع 27 فلسا للسهم الواحد خسائر عن 2008. واكد ان الشركة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية بدول منطقة الخليج على الرغم من استمرار الازمة المالية وتداعياتها، لاسيما ان معظم الخسائر المتحققة بالعام الماضي قد جاءت بحسب تطبيق المعيار المحاسبي رقم 39 بسبب انخفاض القيم السوقية للأصول الاستثمارية. وتوقع الصبيح ان تحقق الشركة اداء تشغيليا جيدا خلال الربع الاول الذي من المتوقع ان يشهد نموا في المبيعات بنسبة 11%، مشيرا الى ان الوضع المالي للشركة جيد حيث ان اصولها الجيدة تضمن لها عوائد سنوية تتراوح بين 8 و10 ملايين دينار قابلة للارتفاع بفضل ما سيدخل من مصانع جديدة للعمل قريبا.
قروض الشركةوبين الصبيح ان الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في الدخول بمجموعة مساهمات في مشاريع وشركات قائمة بالمنطقة والعالم وهو ما انعكس ايجابا على ارباحها خلال السنوات الماضية يأتي في مقدمتها استثمار الشركة في الشركة الأم وهي مجموعة الصناعات الوطنية فضلا عن مساهمات في شركات دانة غاز، الراية العالمية العقارية، قطر الأولى للتطوير العقاري، مؤسسة كهرباء كراتشي، بيان القابضة، ايكاروس للصناعات النفطية وكويت انرجي، كاشفا النقاب عن اعتزاز الشركة بجميع تلك الاستثمارات على ان يكون في مقدمة تلك الاستثمارات القابلة للبيع خلال الفترة المقبلة «كهرباء كراتشي» و«بيان القابضة» حال تلقي العرض المناسب.
واضاف أن اجمالي قروض الشركة يبلغ نحو 34 مليون دينار منها نحو 29 مليونا عبارة عن صكوك تم اصدارها منذ فترة بقيمة 100 مليون دولار في حين ان المبلغ المتبقي هو قروض من بنوك محلية، موضحا ان بدء تسديد تلك الصكوك سيكون اعتبارا من النصف الثاني من 2010 ويمتد سدادها حتى نهاية 2011، وعليه فإن الشركة ليس عليها التزامات مالية كبيرة حتى هذا التاريخ.
تقرير مجلس الإدارةهذا وقد ذكر الصبيح في كلمته بالتقرير السنوي ان الاداء التشغيلي للشركة خلال العام الماضي قد شهد زيادة مبيعات الجير بنسبة 16.5% كما بلغ اجمالي المبيعات 17.2 مليون دينار مقارنة بـ 17.5 مليونا للعام 2007، كما انخفضت مبيعات الطابوق الجيري بنسبة 7.5% وكذلك انخفضت مبيعات المسحوق الجيري والصخور بنسبة 6.7% عن العام قبل الماضي في حين شهدت مبيعات الطابوق الابيض ارتفاعا بنسبة 12.9% وكذلك ارتفاع مبيعات العتبات والألواح بنسبة 12.5% وايضا ارتفاع مبيعات التصدير بنسبة 75% الى الاسواق المجاورة بدول المجلس والعراق والاردن من منتجات الطابوق العازل والعتبات والبلاطات المسلحة والمونة والطابوق الجيري والبلاستيك والبولي ايثيلين. وقد بلغت قيمة مبيعات الشركة بنهاية 2008 نحو 35.77 مليون دينار مقارنة بـ 33.3 مليونا للعام 2007، كما بلغت الموجودات المستثمرة نحو 125.86 مليون دينار مقارنة بـ 133.11 مليونا للعام 2007، ولكن حقوق المساهمين تراجعت لتسجل 70.63 مليون دينار مقارنة بـ 95.13 مليونا للعام قبل الماضي، كما تراجعت القيمة الدفترية للسهم الى 204 فلوس للسهم مقارنة بـ 289 فلسا للسهم في 2007. وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة على جدول اعمالها ومنها عدم توزيع ارباح عن 2008.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )